内部統制
タツタ電線グループの共通規程として「内部統制システム基本方針」を主軸とし、実運営上は「内部監査規程」「内部統制委員会規程」等に基づいた企業運営を行うことで、業務の適正を確保しています。本活動は監査部が主体となり、グループの内部統制システムの整備・運用状況の確認・総括を行っています。
内部統制報告書
- 2024年06月21日 第100期 内部統制報告書 143KB
- 2023年06月23日 第99期 内部統制報告書 178KB
- 2022年06月17日 第98期 内部統制報告書 113KB
- 2021年06月18日 第97期 内部統制報告書 16KB
- 2020年06月19日 第96期 内部統制報告書 11KB
- 2019年06月21日 第95期 内部統制報告書 11KB
- 2018年06月22日 第94期 内部統制報告書 16KB
- 2017年06月23日 第93期 内部統制報告書 16KB
- 2016年06月24日 第92期 内部統制報告書 16KB
- 2015年06月26日 第91期 内部統制報告書 16KB
- 2014年06月27日 第90期 内部統制報告書 16KB
- 2013年06月27日 第89期 内部統制報告書 12KB
- 2012年06月28日 第88期 内部統制報告書 12KB
- 2011年06月24日 第87期 内部統制報告書 12KB
- 2010年06月25日 第86期 内部統制報告書 12KB
- 2009年06月26日 第85期 内部統制報告書 12KB
内部統制システムの整備に関する取締役会決議
- ESGに関するお問い合わせ
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総務人事部Tel.06-6721-3331